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认真贯彻落实省国资委《关于深化广东省省属企业内部审计监督工作的实施意见》“探索推动内部审计信息化建设与应用”的有关工作要求,积极探索依托审计信息平台实现“计划统一安排、资源统一调配、质量统一管控、整改统一推进”的工作机制,2023年7月5日,集团审计管理系统审计整改业务模块按照既定系统建设计划,在集团二级企业全面上线运行,实现“整改台账下发-整改方案提交-整改进度汇报-整改成效统计”的整改全流程闭环管理,为做好审计整改下半篇文章提供了强有力的信息平台支撑。
下一步,集团将加快审计作业和审计资源管理等功能模块的开发运用,以数字化升级为契机,推动全覆盖、穿透式的高质量审计落地落实,有效提升审计工作的监督效能,为推动集团高质量发展贡献审计力量。